• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 169/2025 Rozšírenie programu ŠJ4 270,60 s DPH ZSDra-00102025-001/025 25.03.2025 SOFT-GL s.r.o. Košice, IČO: 36 182 214 25.03.2025 10.04.2025
      Faktúra 170/2025 Náplne do tlačiarní 485,85 s DPH ZSDra-00102025-001/024 25.03.2025 Magic Print s.r.o. Bratislava IČO: 36 617 661 26.03.2025 10.04.2025
      Faktúra 167/2025 Metodický deň " Reálna sebaobrana PZ" 170,00 s DPH ZSDra-00102025-001/023 24.03.2025 Bezpečný prístav OZ, Košice IČO: 50 019 171 20.03.2025 10.04.2025
      Faktúra 168/2025 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.Q.2025 2 129,83 s DPH Zmluva č. 30-000157969PO2019 24.03.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 24.03.2025 10.04.2025
      Faktúra 166/2025 Vypracovanie následnej monitorovacej správy 500,00 s DPH ZSDra-00102025-001/020 24.03.2025 PSG Consulting, s.r.o. Košice, 36 197 734 24.03.2025 10.04.2025
      Objednávka ZSDra-00102025-001/024 Náplne do tlačiarní 538,74 s DPH 21.03.2025 Magic Print s.r.o. Bratislava IČO: 36 617 661 Mária Lechmanová- hospodárka 24.03.2025
      Faktúra 151/2025 Policové diely Kalax, vešiaky 480,55 s DPH ZSDra-00102025-001/022 20.3.2025 18.3.2025 IKEA Bratislava s.r.o. Bratislava IČO: 35 849 436 18.03.2025 10.04.2025
      Faktúra 156/2025 Hygienicky materiál 1 094,00 s DPH ZSDra-00102025-001/021 19.03.2025 SPET, s.r.o. Michalovce IČO: 46 808 914 20.03.2025 10.04.2025
      Objednávka ZSDra-00102025-001/023 Metodický deň " Reálna sebaobrana PZ" 170,00 s DPH 17.03.2025 Bezpečný prístav OZ, Košice IČO: 50 019 171 PaedDr. Ján Gáll, ZŘŠ 24.03.2025
      Objednávka ZSDra-00102025-001/022 Nábytok KALAX, vešiaky 470,55 s DPH 17.03.2025 IKEA Bratislava s.r.o. Bratislava IČO: 35 849 436 Mgr. Mária Baltesová, šp. Pedagóg 24.03.2025
      Objednávka ZSDra-00102025-001/021 Hygienický materiál 1 094,00 s DPH 17.03.2025 SPET, s.r.o. Michalovce IČO: 46 808 914 Mária Lechmanová- hospodárka 24.03.2025
      Objednávka ZSDra-00102025-001/020 Vypracovanie náslenej monitorovacej správy Projekt ITMS 312011U083 500,00 s DPH 13.03.2025 PSG Consulting s.r.o. Košice Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka 13.03.2025
      Faktúra 142/2025 Kuchynské náradie a riady 789,12 s DPH ZSDra-00102025-001/019 13.03.2025 Eurogastrop. S.r.o. Prešov IČO: 44 137 761 13.03.2025 10.04.2025
      Faktúra 143/2025 Poistenie 13 ks notebookov ziskané v rámci projektu EÚ ITMS: 312082BGC2 163,26 s DPH Návrh poistnej zmluvy č. 9160159308 13.03.2025 UNIQA poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu so sídlom Krasovského 3986/15 85101 Bratislava IČO:53 812 948 07.04.2025 10.04.2025
      Faktúra 136/2025 Teplo a TÚV za 022025 12 497,24 s DPH Kúpna zmluva1130261116 12.03.2025 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 12.03.2025 10.04.2025
      Zmluva ZSDrab-0030/2025-007 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 22222016 z 30.08.2016 0,00 s DPH 12.03.2025 SPLASH INTERNATIONAL Moyzesova 1025/48 040 01 Košice-Staré mesto 12.03.2025
      Faktúra 133/2025 Mesačná odplata za funkciu manežér kybernetickej bezpečnosti 03/2025 43,05 s DPH Zmluva o poskytovaní služby z 09.05.2024 11.03.2025 CUBS plus, s.r.o. Košice IČO: 46 943 404 11.03.2025 10.04.2025
      Faktúra 134/2025 Elektrická energia za 02/2025 1 020,34 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 5100136837C/2024 11.03.2025 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44 483 767 11.03.2025 10.04.2025
      Faktúra 131/2025 Mobilné telefóny hovorné za 022025 51,25 s DPH Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 10.03.2025 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 11.03.2025 10.03.2025
      Faktúra 074/2025 Telefóny mobilné hovorné za 01/2025 51,25 s DPH Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 10.03.2025 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 13.02.2025 10.02.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2706