|
Faktúra |
169/2025
|
Rozšírenie programu ŠJ4
|
270,60 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/025
|
|
25.03.2025 |
SOFT-GL s.r.o. Košice, IČO: 36 182 214 |
|
25.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
170/2025
|
Náplne do tlačiarní
|
485,85 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/024
|
|
25.03.2025 |
Magic Print s.r.o. Bratislava IČO: 36 617 661 |
|
26.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
167/2025
|
Metodický deň " Reálna sebaobrana PZ"
|
170,00 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/023
|
|
24.03.2025 |
Bezpečný prístav OZ, Košice IČO: 50 019 171 |
|
20.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
168/2025
|
Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.Q.2025
|
2 129,83 |
s DPH |
|
Zmluva č. 30-000157969PO2019
|
24.03.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 |
|
24.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
166/2025
|
Vypracovanie následnej monitorovacej správy
|
500,00 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/020
|
|
24.03.2025 |
PSG Consulting, s.r.o. Košice, 36 197 734 |
|
24.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/024
|
Náplne do tlačiarní
|
538,74 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Magic Print s.r.o. Bratislava IČO: 36 617 661 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
24.03.2025 |
|
Faktúra |
151/2025
|
Policové diely Kalax, vešiaky
|
480,55 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/022
|
|
20.3.2025 18.3.2025 |
IKEA Bratislava s.r.o. Bratislava IČO: 35 849 436 |
|
18.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
156/2025
|
Hygienicky materiál
|
1 094,00 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/021
|
|
19.03.2025 |
SPET, s.r.o. Michalovce IČO: 46 808 914 |
|
20.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/023
|
Metodický deň " Reálna sebaobrana PZ"
|
170,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Bezpečný prístav OZ, Košice IČO: 50 019 171 |
PaedDr. Ján Gáll, ZŘŠ |
|
24.03.2025 |
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/022
|
Nábytok KALAX, vešiaky
|
470,55 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
IKEA Bratislava s.r.o. Bratislava IČO: 35 849 436 |
Mgr. Mária Baltesová, šp. Pedagóg |
|
24.03.2025 |
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/021
|
Hygienický materiál
|
1 094,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
SPET, s.r.o. Michalovce IČO: 46 808 914 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
24.03.2025 |
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/020
|
Vypracovanie náslenej monitorovacej správy Projekt ITMS 312011U083
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
PSG Consulting s.r.o. Košice |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
13.03.2025 |
|
Faktúra |
142/2025
|
Kuchynské náradie a riady
|
789,12 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/019
|
|
13.03.2025 |
Eurogastrop. S.r.o. Prešov IČO: 44 137 761 |
|
13.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
143/2025
|
Poistenie 13 ks notebookov ziskané v rámci projektu EÚ ITMS: 312082BGC2
|
163,26 |
s DPH |
|
Návrh poistnej zmluvy č. 9160159308
|
13.03.2025 |
UNIQA poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu so sídlom Krasovského 3986/15 85101 Bratislava IČO:53 812 948 |
|
07.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
136/2025
|
Teplo a TÚV za 022025
|
12 497,24 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva1130261116
|
12.03.2025 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 |
|
12.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0030/2025-007
|
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 22222016 z 30.08.2016
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
SPLASH INTERNATIONAL Moyzesova 1025/48 040 01 Košice-Staré mesto |
|
|
12.03.2025 |
|
Faktúra |
133/2025
|
Mesačná odplata za funkciu manežér kybernetickej bezpečnosti 03/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby z 09.05.2024
|
11.03.2025 |
CUBS plus, s.r.o. Košice IČO: 46 943 404 |
|
11.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
134/2025
|
Elektrická energia za 02/2025
|
1 020,34 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny 5100136837C/2024
|
11.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44 483 767 |
|
11.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
131/2025
|
Mobilné telefóny hovorné za 022025
|
51,25 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
11.03.2025 |
10.03.2025 |
|
Faktúra |
074/2025
|
Telefóny mobilné hovorné za 01/2025
|
51,25 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
13.02.2025 |
10.02.2025 |