|
|
Objednávka |
ZSDra-0001/2026-001/040
|
TP link extender, switch, predĺž. El. šnúry
|
63,46 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0001/2026-001/039
|
Odborná prehliadka a OS na VTZ - plyn
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Bonepo, s.r.o, Košice, 36746801 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0001/2026-001/038
|
TP link extender, rozdvojka, lamin. Fólie
|
88,68 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
23.04.2026 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0035/2026-002
|
Darovacia zmluva 022026
|
110,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Petra Piok |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0001/2026-001/037
|
Plastový riad, vrecia na odpad , rychloarná kanvica
|
128,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. Bratislava IČO: 35 710 691 |
Zuzana Kľučárová - ved. ŠJ |
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0001/2026-001/036
|
Kopírovací papier, školské a kancelárské potreby, OOPP
|
949,51 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. Bratislava IČO: 35 710 691 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0001/2026-001/036a
|
Pravidelná údržba kopírovacích strojov Bizhub 226 a 215
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0001/2026-001/035
|
Ovocie - Zápis do 1. ročníka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Vardar, s.r.o. Nižný Klatov |
Zuzana Kľučárová - ved. ŠJ |
|
13.04.2026 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0043/2026-001
|
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej komunikačnej služby
|
59,58 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Netfon, s.r.o., Červená 470/1, 010 03 Žilina |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
227/2026
|
Mesačná odplata za funkciu manežér kybernetickej bezpečnosti 03/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby z 09.05.2024
|
09.04.2026 |
CUBS plus, s.r.o. Košice IČO: 46 943 404 |
|
|
09.04.2026 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0042/2026-001
|
Návrh poistnej zmluvy č. 9060277014
|
296.86/ročne |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
UNIQA pojišťovna, a.s.,Praha 6 organizačná zložka poisťovne z iného členského štátu Krasovského 3986/15 851 01 Bratislava |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
219/2026
|
Odber a likvidácia kuchynského odpadu 03/2026
|
263,84 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadovč. SZ2024/OM2011
|
08.04.2026 |
ESPIK Group s.r.o. Orlov IČO: 46 754 768 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
226/2026
|
Poistenie majetku - gastrozariadenie
|
296,86 |
s DPH |
|
Poistná zmluva č. 9060277014
|
08.04.2026 |
Uniqa poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
218/2026
|
Činnosť technika BOZP, PO za 1. štvrťrok 2026
|
212,63 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby a Dodatku č.1 Spis. Zn. ZSDra-0012/2023-004 a 023
|
07.04.2026 |
Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Ďumbierska 9, 040 01 Košice - mestská časť Sever IČO: 47 133 341 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
217/2026
|
Telefón hovorné za 02/2026
|
25,62 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
216/2026
|
Prednáška pre žiakov 7. ročníka
|
124,00 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/033
|
|
01.04.2026 |
MP Education, s.r.o. Hrusice ČR IČO: 49 620 398 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
215/2026
|
Zemný plyn na 042/2026
|
39,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9100107582
|
01.04.2026 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
214/2026
|
Príspevok zo SF na stravné zamestnancov za 03/2026
|
168,20 |
s DPH |
|
Zásady a tvorba SF na rok 2026
|
31.03.2026 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
31.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
213/2026
|
Príspevok zamestnávateľa na stravné pre zamestnancov školy 03/2026
|
521,42 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
31.03.2026 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
31.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
212/2026
|
Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 032026
|
1 513,80 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
31.03.2026 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
31.03.2026 |
09.04.2026 |