|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/116
|
Doplnenie zásuvkového obvodu v kabinete č. 77 1. poschodie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO : 47 463 601 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/115
|
Dodanie, montáž a nastavenie Izbového prístroja k regulácii ústredneho kúrenia
|
270,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Ján Sovič-SOVMONT Prešov IČO: 10 733 892 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/114
|
Doplnenie prístupového systému k videovrátnikovi do triedy č. 75
|
584,56 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
ALARMTEL SK, s.r.o. Ždaňa IČO: 36 182 010 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/113
|
Výmena osvetlenia vo veľkej telocviční
|
2 352,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO : 47 463 601 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/112
|
Policové regály a stojany na odpadkové vrecia
|
386,22 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
B2B PARTNER, s.r.o., Bratislava IČO: 44 413 467 |
Zuzana Kľučárová - ved. ŠJ |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/111
|
Hygienické, kancelárske potreby OOPP
|
738,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Lamitec, spol. s r.o. Bratislava IČO: 35 710 691 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/110
|
Servis a výmena filtrov na výdajníku vody
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Marlus Group s.r.o., Nitra IČO: 31 411 304 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
|
28.11.2025 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0096/2025-001
|
Zmluva o poskytovaní služieb Č. Z/2025/10/057/Pba
|
615.00/ročne |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Nuaktiv a.s. Žižkova 8096/26 811 02 Bratislava |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/109
|
Náplne do tlačiarní
|
687,70 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Damedis, s.r.o. Zvolen IČO: 47 864 249 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/108
|
Pravidelná údržba kop. Stroja Bizhub 226
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
545/2025
|
Školenie RŠ a predsedov ZOOZ 02-04.12.2025
|
390,00 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/107
|
|
05.11.2025 |
Vzdelávace a regeneračné cntrum, s.r.o., Vysoké Tatry IČO: 45 984 751 |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
543/2025
|
Mesačná odplata za funkciu manežér kybernetickej bezpečnosti 112025
|
43,05 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby z 09.05.2024
|
05.11.2025 |
CUBS plus, s.r.o. Košice IČO: 46 943 404 |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
544/2025
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
128,25 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/106
|
|
05.11.2025 |
ABTEX, s.r.o. Košice IČO:36 600 377 |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
546/2025
|
Denné obedové menu s donáškou pre zamestnancov školy denne v počte 393 obedov á 5,50 € za obdobie od 01.10. - 14.10.2025
|
2.161.50 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/088
|
|
05.11.2025 |
TEKLA.s.r.o. Košice IČO: 36 763 888 |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/107
|
Školenie riaditeľov škol a predsedov ZO OZŠ
|
390,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum IČO: 45984751 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/106
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
128,25 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
ABTEX, s.r.o. Košice IČO:36 600 377 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
541/2025
|
Odborná prehliadka a odborná skúška na VTZ prenosné hasiace prístroje a hydranty
|
518,18 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/102
|
|
04.11.2025 |
Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Ďumbierska 9, 040 01 Košice - mestská časť Sever IČO: 47 133 341 |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
540/2025
|
Činnosť technika BOZP, PO za 4. štvrťrok 2025
|
212,63 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby a Dodatku č.1 Spis. Zn. ZSDra-0012/2023-004 a 023
|
04.11.2025 |
Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Ďumbierska 9, 040 01 Košice - mestská časť Sever IČO: 47 133 341 |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
539/2025
|
Telefón hovorné za 10/2025
|
36,14 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
534/2025
|
Zemný plyn na 11/2025
|
145,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9100107582
|
03.11.2025 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
|
06.11.0205 |
10.11.2025 |