|
Faktúra |
445/2025
|
Teplo a TÚV za 082025
|
2 983,05 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva1130261116
|
11.09.2025 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 |
|
|
11.09.2025 |
|
Faktúra |
444/2025
|
Pravidelná údržba kop. Stroja Bizhub 226
|
79,95 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/079
|
|
10.09.2025 |
BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 |
|
|
11.09.2025 |
|
Faktúra |
442/2025
|
Mobilné telefóny hovorné za 082025
|
55,39 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
09.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
|
11.09.2025 |
|
Faktúra |
441/2025
|
Elektrická energia za 08/2025
|
311,13 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny 5100136837C/2024
|
09.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 44 483 767 |
|
|
11.09.2025 |
|
Faktúra |
440/2025
|
Prac. zošity NAB 4.roč
|
75,00 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/082
|
|
09.09.2025 |
Vydavateľstvo Don Bosco Bratsilava IČO: 50 434 870 |
|
|
11.09.2025 |
|
Faktúra |
438/2025
|
Výmeny odvzdušňovacích ventilov ÚK v rozvodni ÚK
|
94,35 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/071
|
|
08.09.2025 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 |
|
|
11.09.2025 |
|
Faktúra |
439/2025
|
Mesačná odplata za funkciu manežér kybernetickej bezpečnosti 09/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby z 09.05.2024
|
08.09.2025 |
CUBS plus, s.r.o. Košice IČO: 46 943 404 |
|
|
11.09.2025 |
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/081
|
Vodárensky a vodoinštalačný materiál podľa osobného výberu na obdobie do 31.12.2025
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Milan Koyš - VODÁR Bukovec IČO:30 248 558 |
František Kalivoda- údržbár |
|
08.09.2025 |
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/080
|
Oprava vonkajšej kanalizácie - havarijný stav
|
25 883,39 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
STAV RD s.r.o. Košice, IČO 46 320 160 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
08.09.2025 |
|
Faktúra |
434/2025
|
Popisovače na tabuľu- vrátenie DOBROPIS
|
-71,95 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/069
|
|
05.09.2025 |
Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082182 |
|
|
11.09.2025 |
|
Faktúra |
433/2025
|
Špongie na tabuľu, magnetická stierka
|
61,38 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/074
|
|
05.09.2025 |
Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082182 |
|
05.09.2025 |
11.09.2025 |
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/079
|
Pravidelná údržba kop. Stroja Bizhub 226
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
08.09.2025 |
|
Faktúra |
430/2025
|
Hygienický materiál, vrecia na odpad
|
804,54 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/078
|
|
03.09.2025 |
SPET, s.r.o. Michalovce IČO: 46 808 914 |
|
03.09.2025 |
11.09.2025 |
|
Faktúra |
429/2025
|
Telefón hovorné za 08/2025
|
25,62 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
03.09.2025 |
11.09.2025 |
|
Faktúra |
428/2025
|
Upratovací vozík + stojam Mokrá podlaha
|
149,57 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/077
|
|
02.09.2025 |
B2B PARTNER, s.r.o., Bratislava IČO: 44 413 467 |
|
03.09.2025 |
11.09.2025 |
|
Faktúra |
427/2025
|
Štátne symboly
|
67,49 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/076
|
|
02.09.2025 |
Obchod - SVK s.r.o. Stropkov IČO: 47 175 397 |
|
|
11.09.2025 |
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/078
|
Hygiena+ vrecia na odpad
|
804,69 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
SPET, s.r.o. Michalovce IČO: 46 808 914 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
08.09.2025 |
|
Faktúra |
426/2025
|
Prenájom kontajnera, odvoz a likvidácia vyradeného majetku
|
726,73 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/073
|
|
01.09.2025 |
KOSIT, a.s. Košice IČO:36 205 214 |
|
02.09.2025 |
11.09.2025 |
|
Faktúra |
425/2025
|
Popisovače na tabuľu
|
98,40 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/074
|
|
01.09.2025 |
Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082182 |
|
02.09.2025 |
11.09.2025 |
|
Faktúra |
423/2025
|
Zemný plyn na 09/2025
|
28,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9100107582
|
01.09.2025 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
02.09.2025 |
11.09.2025 |