|
Zmluva |
ZSDrab-0014/2019-008
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22262019
|
469,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Ing. Stanislav Prokop |
|
|
28. február 2020 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/051
|
Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2024 a spracovanie predpokl. prev. nákladov na rok 2025
|
100,00 |
s DPH |
|
ZRUŠENÁ
|
26.05.2025 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 |
Mária Lechmanová, hospodárka |
|
26.05.2025 05.06.2025 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0047/2022-001-3
|
Rámcová dohoda č. Z20221883_Z
|
18 199,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Prvá cateringová spol. s r.o. Holubyho 12, 040 01 Košice |
|
|
24.marca 2022 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0047/2022-001-2
|
Rámcová dohoda č. Z20221881_Z
|
20 005,45 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
MASO J+L, s.r.o., Herlianska 20, 040 14 Košice |
|
|
24.marca 2022 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0047/2022-001-1
|
Rámcová dohoda č. Z20221883_Z
|
19 999,99 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Ľubomír Christov - VARDAR - EXPORT - IMPORT Starozagosrká 39, 040 23 Košice |
|
|
24.marca 2022 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0062/2025-004
|
Rámcová dohoda 20250404
|
31732.98/12mesiacov |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. Bukovec 153, Bukovec 044 20 |
|
|
22. máj 2025 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0047/2022-001-5
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z20221883_Z
|
20 017,84 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Prvá cateringová spol. s r.o. Holubyho 12, 040 01 Košice |
|
|
21.apríla 2022 |
|
|
Faktúra |
438/2026
|
Činnosť technika BOZP, PO za 2. štvrťrok 2026
|
265,13 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby a Dodatku č.1 Spis. Zn. ZSDra-0012/2023-004 a 023
|
26.06.2026 |
Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Ďumbierska 9, 040 01 Košice - mestská časť Sever IČO: 47 133 341 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
443/2026
|
Mesačná odplata za funkciu manežér kybernetickej bezpečnosti 07/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby z 09.05.2024
|
03.07.2026 |
CUBS plus, s.r.o. Košice IČO: 46 943 404 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
442/2026
|
Zemný plyn na 07/2026
|
9,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9100107582
|
01.07.2026 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
441/2026
|
Príspevok zo SF na stravné zamestnancov za 06/2026
|
204,60 |
s DPH |
|
Zásady a tvorba SF na rok 2026
|
30.06.2026 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
440/2026
|
Príspevok zamestnávateľa na stravné pre zamestnancov školy 06/2026
|
634,26 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
30.06.2026 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
439/2026
|
Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 062026
|
1 841,40 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
30.06.2026 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
392/2026
|
Telefón mobilné - hovorné za 05/2026
|
54,65 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
437/2026
|
Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za 2. štvrťrok 2026
|
4 269,16 |
s DPH |
|
Zmluva č. 30-000157969PO2019
|
26.06.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
412/2026
|
Klobúčiky s potlačov pre budúcich prvákov
|
237,60 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/056
|
|
17.06.2026 |
Ján Grajzeľ Košice IČO: 45 655 634 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
406/2026
|
Teplo a TÚV za 042026
|
3 780,91 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva1130261116
|
15.06.2026 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
397/2026
|
Software VEMA - licencia za používanie od 06/25 do 05/26
|
1 507,00 |
s DPH |
|
Zmluva o využívaní projektu č. 02/303 + licencia 13705
|
11.06.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 36 237 337 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
436/2026
|
Príspevok za poskytovanie služby na zber a likvidáciu odpadu a v oblasti odpadovej legislatívy na rok 2026
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY Bratislava IČO: 45 740 836 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
416/2026
|
Spracovanie PaM za 052026
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31-6/2010
|
19.06.2026 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
|
|
08.07.2026 |