|
Zmluva |
ZSDrab-0014/2019-008
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22262019
|
469,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Ing. Stanislav Prokop |
|
|
28. február 2020 |
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/051
|
Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2024 a spracovanie predpokl. prev. nákladov na rok 2025
|
100,00 |
s DPH |
|
ZRUŠENÁ
|
26.05.2025 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 |
Mária Lechmanová, hospodárka |
|
26.05.2025 05.06.2025 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0047/2022-001-3
|
Rámcová dohoda č. Z20221883_Z
|
18 199,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Prvá cateringová spol. s r.o. Holubyho 12, 040 01 Košice |
|
|
24.marca 2022 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0047/2022-001-2
|
Rámcová dohoda č. Z20221881_Z
|
20 005,45 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
MASO J+L, s.r.o., Herlianska 20, 040 14 Košice |
|
|
24.marca 2022 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0047/2022-001-1
|
Rámcová dohoda č. Z20221883_Z
|
19 999,99 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Ľubomír Christov - VARDAR - EXPORT - IMPORT Starozagosrká 39, 040 23 Košice |
|
|
24.marca 2022 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0062/2025-004
|
Rámcová dohoda 20250404
|
31732.98/12mesiacov |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. Bukovec 153, Bukovec 044 20 |
|
|
22. máj 2025 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0047/2022-001-5
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z20221883_Z
|
20 017,84 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Prvá cateringová spol. s r.o. Holubyho 12, 040 01 Košice |
|
|
21.apríla 2022 |
|
Faktúra |
478/2025
|
Rekomštrukcia a modernizácie ZŠ Drábova 3, Košice - stavebné práce od 16.07.2025 do 28.08.2025 podľa zmluvy o dielo
|
107 984,58 |
s DPH |
|
Zmlva o dielo č. 012025
|
02.10.2025 |
HOLIG energy s.r.o. Mokrá Lúka IČO: 52 209 024 |
|
|
10.10.2025 |
|
Faktúra |
493/2025
|
Elektrická energia za 09/2025
|
595,46 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny 5100136837C/2024
|
09.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 44 483 767 |
|
|
10.10.2025 |
|
Faktúra |
492/2025
|
Telefón mobilné - hovorné za 09/2025
|
54,19 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
09.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
|
10.10.2025 |
|
Faktúra |
484/2025
|
Mesačná odplata za funkciu manežér kybernetickej bezpečnosti 09/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby z 09.05.2024
|
06.10.2025 |
CUBS plus, s.r.o. Košice IČO: 46 943 404 |
|
|
10.10.2025 |
|
Faktúra |
481/2025
|
Telefón hovorné za 09/2025
|
29,24 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
451/2025
|
Odpadkové koše
|
39,11 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/074
|
|
18.09.2025 |
Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082182 |
|
19.09.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
477/2025
|
Pravidelná údržba kop. Stroja Bizhub 215 + Oprava kopír.stroja Bizhub 226
|
159,90 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/093 ZSDra-00102025-001/087
|
|
02.10.2025 |
BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 |
|
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
469/2025
|
Denné obedové menu s donáškou pre zamestnancov školy denne v počte 915 obedov á 5,50 € za mesiac SEPTEMBER 2025
|
5 030,76 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/088
|
|
30.09.2025 |
TEKLA.s.r.o. Košice IČO: 36 763 888 |
|
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
454/2025
|
Kopírovací papier, školské a kancelárské potreby
|
762,53 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/085
|
|
18.09.2025 |
Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082182 |
|
19.09.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
457/2025
|
Vypracovanie statického posudku
|
380,00 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/083
|
|
22.09.2025 |
Ing. Renáta Kovaľová, PhD. - statika stavieb Košice |
|
|
10.10.2025 |
|
Faktúra |
458/2025
|
Spracovanie PaM za 082025
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31-6/2010
|
23.09.2025 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
|
24.09.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
476/2025
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 11072025 do 10072026
|
84,29 |
s DPH |
|
Dodatok č. DBK/18/06/0751k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/10/002
|
01.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice IČO: 43 908 977 |
|
|
10.10.2025 |
|
Faktúra |
464/2025
|
Športové zariadenia, náradia a meteriál z projektu FOND zdravia
|
1 501,65 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/089
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. 15/2025
|
26.09.2025 |
Stores inSPORTline SK, s.r.o. Trenčín IČO: 46 259 317 |
|
26.09.2025 |
10.10.2025 |